মেনু নির্বাচন করুন
পাতা

বাজেট

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বাজেট

 

ক্রমিক নং

 

পরবতী অর্থ বছরের বাজেট (টাকা)

চলতি অর্থ বছরের

পূর্ববর্তী অর্থ

 

খাতের নাম

নিজস্ব তহবিল

অন্যান্য তহবিল

মোট

সংশোধিত বাজেট

(টাকা)

বছরের প্রকৃত

(টাকা)

 

১.

প্রারম্ভিক জেরঃ

 

 

 

 

 

 

হাতে নগদ

১৮৫.০০

 

১৮৫.০০

 

 

 

ব্যাংক জমা

৫৮৯৬৪.০০

২১৮১.৫৯

৬১১৪৫.৫৯

 

 

 

মোট প্রারম্ভিক জের

 

 

৬১৩৩০.৫৯

২১৫২.৫৯

 

 

প্রাপ্তি

 

 

 

 

 

২.

বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর

৫৮৩৯৬৫.০০

 

৫৮৩৯৬৫.০০

২৫০০০০.০০

৩৯০৫.০০

৩.

ব্যবস্যা, পেশা,বানিজ্য ও জীবিকা বৃত্তির উপর কর

৫০০০.০০

 

৫০০০.০০

৫০০০.০০

 

৪.

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপর কর

 

 

 

 

 

 

ক) যাত্রা নাটক ও অন্যান্য বিনোদন মূলক অনুষ্ঠানের উপর কর

৫০০০.০০

 

৫০০০.০০

৫০০০.০০

 

৫.

যানবাহনের উপর কর ও লাইসেন্সের ফি ( মটর যান ব্যাতীত)

৫০০০.০০

 

৫০০০.০০

৫০০০.০০

 

৬.

পরিষদ কতৃক ইস্যুকৃত ট্রেড লাইসেন্স

৭৫০০০.০০

 

৭৫০০০.০০

৫০০০০.০০

৬০২০০.০০

৭.

ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

 

 

 

 

 

 

ক) হাট বাজার হতে আয়

১৫০০০০.০০

 

১৫০০০০.০০

২০০০০০.০০

 

 

খ) খোয়াড়

৫০০০.০০

 

৫০০০.০০

৩০০০.০০

 

৮.

 জন্ম নিবন্ধন ফি আদায়

৮০০০.০০

 

৮০০০.০০

১০০০০.০০

২৪৫০.০০

৯.

হলরম্নম ভাড়া

২০০০.০০

 

২০০০.০০

২০০০.০০

 

১০.

গ্রাম আদালত

৩০০০.০০

 

৩০০০.০০

২০০০.০০

 

১১.

পশু জবেহ

১০০০.০০

 

১০০০.০০

২০০০.০০

 

১২.

সনদ পত্র সমূহ হতে আয়

৩০০০.০০

 

৩০০০.০০

৫০০০.০০

 

 

মোট

৯০৫১১৪.০০

 

৯০৭২৯৫.৫৯

 

 

১৩.

সরকারী সূত্রে অনুদানঃ

 

 

 

 

 

 

উন্নয়ন খাত(এডিপি) উপজেলা হইতে

 

 

 

 

 

 

ক) কৃষি ও সেচ

 

৭০০০০.০০

৭০০০০.০০

৭০০০০.০০

 

 

খ) মৎস ও পশু সম্পদ

 

৩০০০০.০০

৩০০০০.০০

৩০০০০.০০

 

 

গ)ÿদ্র ও কুটির শিল্প

 

৩০০০০.০০

৩০০০০.০০

৩০০০০.০০

 

১৪.

বস্ত্ত গত অবকাঠামো

 

 

 

 

 

 

ক) পরিবহন ও যোগাযোগ

 

৯০০০০.০০

৯০০০০.০০

৯০০০০.০০

 

 

খ) গৃহনির্মাণ ও বস্ত্ত গত অবকাঠামো

 

৩০০০০.০০

৩০০০০.০০

৩০০০০.০০

 

 

গ) জনসাস্থ্য

 

৮০০০০.০০

৮০০০০.০০

৯০০০০.০০

 

১৫.

আর্থ সামাজিক অবকাঠামো

 

 

 

 

 

 

ক) শিÿার উন্নয়ন

 

৪০০০০.০০

৪০০০০.০০

৩০০০০.০০

 

 

খ) স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ

 

৫০০০০.০০

৫০০০০.০০

৪০০০০.০০

 

 

গ) ক্রিড়া ও সংস্কৃতি

 

৩০০০০.০০

৩০০০০.০০

৩০০০০.০০

 

 

ঘ) বিবিধ

 

২০০০০.০০

২০০০০.০০

২৩০০০.০০

 

১৬.

সংস্থাপন ( সরকারী অনুদান)

 

 

 

 

 

 

ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের সম্মনীভাতা

 

১৫৫৭০০.০০

১৫৫৭০০.০০

১৫৩০০০.০০

১৫৫৭০০.০০

 

খ) সেক্রেটারী, দফাদার,গ্রাম পুলিশের ভাতাদী

 

৪৮৫৮০০.০০

৪৮৫৮০০.০০

৪৬৬৬০০.০০

৪৮০৩০০.০০

১৭.

অন্যান্য

 

 

 

 

 

 

ক) স্থাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর ১% অর্থ

 

৩০০০০০.০০

৩০০০০০.০০

২০০০০০.০০

৩০০০০০.০০

 

খ) কাবিখা/ কাবিটা/টিআর

 

৫০০০০০.০০

৫০০০০০.০০

৫০০০০০.০০

১০৯৩৬০০.০০

 

গ) এলজিইডি কাজের বিনিময়ে টাকা

 

৮০০০০.০০

৮০০০০.০০

৯০০০০.০০

 

 

ঘ) সরকার কতৃক থোক বরাদ্দ (এলজিএপি)

 

১৬০০০০০.০০

১৬০০০০০.০০

১৫০০০০০.০০

১৩৫৮৭০০.৫৯

১৮.

স্থানীয় সরকার সূত্রে

 

 

 

 

 

 

ক) জেলা পরিষদ কতৃক প্রদত্ত টাকা

 

১০০০০০.০০

১০০০০০.০০

১০০০০০.০০

 

 

খ) ৪০ দিন কর্ম সৃজন কর্মসূচী

 

৫০০০০০.০০

৫০০০০০.০০

৪০০০০০.০০

 

 

মোট প্রাপ্তি

 

৪১৯৩৬৮১.৫৯

৫০৯৮৭৯৫.৫৯

৪৪১৩৭৫২.৫৯

৩৪৫৪৮৫৫.৫৯

 

ব্যয়ঃ

 

 

 

 

 

১.

সংস্থাপন ব্যয়

 

 

 

 

 

 

ক) চেয়াম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা

৩৪৪৩০০.০০

১৫৫৭০০.০০

৫০০০০০.০০

১৫৩০০০.০০

১৫৯৪৫০.০০

 

খ)চেয়ারম্যানের জ্বালানী খরচ

 

১০০০০.০০

১০০০০.০০

৬০০০.০০

৪০০০.০০

 

গ) সচিবের বেতন ও ভাতা

 

২১৭০০০.০০

২১৭০০০.০০

১৯৭৮০০.০০

১৯৫৩০০.০০

 

ঘ) গ্রাম পুলিশের বেতন ও ভাতা

 

২৬৮৮০০.০০

২৬৮৮০০.০০

২৬৮৮০০.০০

২৬৮৮০০.০০

 

ঙ) ট্যক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয়

৬০০০০.০০

 

৬০০০০.০০

১০০০০.০০

 

২.

আনুষঙ্গিক ব্যয় ( ইউপির নিজস্ব আয় হতে)

 

 

 

 

 

 

ক) স্টেশনারী

২৫০০০.০০

 

২৫০০০.০০

৩০০০০.০০

১০৪২৯.০০

 

খ) বিবিধ

১০০০০.০০

 

১০০০০.০০

১০০০০.০০

১৯৪৪.০০

৩.

বিদ্যুৎ বিল

৫০০০.০০

 

৫০০০.০০

৯০০০.০০

৩৬৫৫.০০

৪.

খবরের কাগজ

৪০০০.০০

 

৪০০০.০০

৩৬০০.০০

৩৩৫০.০০

৫.

আপ্যায়ন খরচ

৩০০০০.০০

 

৩০০০০.০০

৩০০০০.০০

২০৪৫২.০০

৬.

দরিদ্রের সাহায্য

৭০০০.০০

 

৭০০০.০০

২৫০০০.০০

৩৯৫০.০০

৭.

অফিসের আসবাবপত্র ক্রয় ও মেরামত

১৫০০০.০০

 

১৫০০০.০০

১৫০০০.০০

 

৮.

জাতীয় উৎসব

১৫০০০.০০

 

১৫০০০.০০

২০০০০.০০

 

৯.

খেলাধুলা

২০০০০.০০

 

২০০০০.০০

৩০০০০.০০

 

১০.

এ্যাসেসমেন্ট খরচ

৮০০০০.০০

 

৮০০০০.০০

৩৬০০০.০০

 

১১.

জন্ম নিবন্ধন সহকারীর বেতন

৩০০০০.০০

 

৩০০০০.০০

৩০০০০.০০

 

১২.

পরিচ্ছন্ন দিবস

১৫০০০.০০

 

১৫০০০.০০

১৫০০০.০০

 

১৩.

উন্নয়ন (ইউপির নিজস্ব আয় হতে)

 

 

 

 

 

 

ক) স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার রিং সস্নাব সরবরাহ

৫০০০০.০০

 

৫০০০০.০০

৫০০০০.০০

 

 

খ) বৃÿ রোপন

৩০০০০.০০

 

৩০০০০.০০

৩০০০০.০০

 

 

গ) রাসত্মা রÿনাবেÿণ

২০০০০.০০

 

২০০০০.০০

২০০০০.০০

 

 

ঘ) নলকুপ স্থাপন

২০০০০.০০

 

২০০০০.০০

২০০০০.০০

 

 

ঙ) কালভার্ট তৈরি

৩০০০০.০০

 

৩০০০০.০০

৩০০০০.০০

 

১৪.

উন্নয়ন খাত (এডিপি) উপজেলা হইতে

 

 

 

 

 

 

ক) কৃষি ও সেচ

 

৭০০০০.০০

৭০০০০.০০

১০০০০০.০০

 

 

খ) মৎস ও পশু সম্পদ

 

৩০০০০.০০

৩০০০০.০০

৫০০০০.০০

 

১৫.

বস্ত্তগত অবকাঠামো

 

 

 

 

 

 

ক) পরিবহন ও যোগাযোগ

 

৯০০০০.০০

৯০০০০.০০

১০০০০০.০০

 

 

খ)গৃহ নির্মাণ ও বস্ত্তগত অবকাঠামো

 

৩০০০০.০০

৩০০০০.০০

৫০০০০.০০

 

 

গ) জনস্বাস্থ্য

 

৮০০০০.০০

৮০০০০.০০

১০০০০০.০০

 

১৬.

আর্থসামাজিক অবকাঠামোঃ

 

 

 

 

 

 

ক) শিÿার উন্নয়ন

 

৪০০০০.০০

৪০০০০.০০

২৫০০০.০০

 

 

খ) স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ

 

৫০০০০.০০

৫০০০০.০০

৪০০০০.০০

 

 

গ) ক্রিড়া ও সংস্কৃতি

 

৩০০০০.০০

৩০০০০.০০

২০০০০.০০

 

 

ঘ) বিবিধ

 

২০০০০.০০

২০০০০.০০

 

 

 

ঙ) এলজিইডি কাজের বিনিময়ে টাকা

 

৮০০০০.০০

৮০০০০.০০

২০০০০০.০০

 

১৭.

অন্যান্য

 

 

 

 

 

 

ক) কাবিখা,কাবিটা, টিআর

 

৫০০০০০.০০

৫০০০০০.০০

৭০০০০০.০০

১০৯৩৬০০.০০

 

খ) থোক বরাদ্দ (এলজিএসপি)

 

১৬০০০০০.০০

১৬০০০০০.০০

১৫০০০০০.০০

১৩৫৮৭০০.৫৯

 

গ) নীরিÿা ব্যয়

 

১০০০০.০০

১০০০০.০০

১২০০০.০০

 

 

ঘ) ভূমি হসত্মামত্মর ১% কতৃক প্রকল্প গ্রহন

 

৩০০০০০.০০

৩০০০০০.০০

 

৩০০০০০.০০

 

ঙ) জেলা পরিষদ প্রদত্ত অর্থ থেকে প্রকল্প গ্রহন

 

১০০০০০.০০

১০০০০০.০০

 

 

 

চ) ৪০ দিন কর্ম সৃজন কর্মসূচি

 

৫০০০০০.০০

৫০০০০০.০০

৪০০০০০.০০

 

 

ছ) বাজেট অধিবেশন অপ্যায়ন

 

১০০০০.০০

১০০০০.০০

১০০০০.০০

 

 

জ) উদ্বৃত্ত তহবিল

 

৯৬৯৯৫.৫৯

৯৬৯৯৫.৫৯

১৭৫৫২.৫৯

৩১২২৫.০০

 

 

৮১০৩০০.০০

৪২৮৮৪৯৫.৫৯

৫০৯৮৭৯৫.৫৯

৪৪১৩৭৫২.৫৯

৩৪৫৪৮৫৫.৫৯

ছবি



Share with :

Facebook Twitter